為全面總結2020年集團大監督工作情況,研究部署2021年度監督工作重點方向,深入推進集團大監督體系建設,1月14日,深物業集團組織召開2020年度監督工作會議。集團紀委書記、監事會主席戴先華,副總經理蔡麗莉,財務總監沈雪英等領導,集團紀委委員、集團內部監事、總部相關部門負責人及各企業相關工作負責人等40余人參加會議。 會上,集團紀檢監察室通報了《投控公司關于印發〈八項規定審計發現問題匯編〉的通知》,并就《深圳市物業發展(集團)股份有限公司招標采購監督工作管理辦法(征求意見稿)》起草和征求意見做了情況說明。 集團副總經理蔡麗莉就集團貫徹落實投控公司八項規定審計問題匯編文件精神提出相關要求,并強調,各部門、各公司要高度重視,認真學習文件精神,深入分析總結案例問題發生原因,做好自查自糾,同時完善管理制度、規范管理程序、嚴格審批流程,堅決杜絕可能違反中央八項規定精神問題的發生。 集團財務總監沈雪英總結了2020年財務總監監督工作開展情況,肯定了集團財務工作取得的成績,也通報了集團存在的會計基礎和稅務風險等問題,并對2021年規范財務基礎工作、強化預算管理、做好財務管理信息化建設等提出具體要求。 集團紀委書記、監事會主席戴先華從紀檢監察、監事會、審計、內控、風控等五方面總體通報了2020年度集團大監督工作開展情況和2021年度監督工作重點。他指出,集團各部門、各下屬公司一是要深刻總結反思監督發現的問題,持續針對性整改問題,并強化監督成果應用,通過問題整改過程,發現企業管理新思路,提升企業管理水平,最終提高企業經營效益。二是要提高站位,重視監督工作,各級單位、各級領導干部不僅要支持本單位監督工作的開展,更要保證監督隊伍的建設,保證人員配備、隊伍素質能滿足企業監督工作開展的需要。三是要加強經營領域的監督管理,尤其是招標采購和資源性資產租賃等方面,加快監督工作規程的制定,通過監督工作的高效開展,有力支撐和保障企業經營工作的有序開展。