為進一步提升集團整體財務管理水平,切實規范財務基礎工作,加強集團財務人員之間的溝通交流,近日,深物業集團組織集團財務檢查工作組和所屬企業財務管理人員,以視頻會議形式召開集團2022年度財務檢查交流溝通會。
會上,集團財務管理部通報了集團2022年度財務檢查情況及投控公司2022年財務管理、費用管理及薪酬管理等專項檢查情況,并對后續整改工作作出總體部署。各財務檢查小組成員踴躍發言,為集團財務檢查工作建言獻策。
集團財務管理部對后續工作提出三點意見和建議:一是在集團層面,要做到財務檢查常態化、整改及時化、跟進持續化,各平臺公司要對下屬企業開展財務檢查,以強化管控;二是在所屬企業層面,各公司要加強自身財務團隊建設,明確財務部內部崗位職責,加強內部溝通、崗位輪動及內部稽核,并根據本次財務檢查要求,加大整改力度,鞏固整改成果,建立長效整改機制,避免問題反彈;三是在上下聯動層面,各公司要加強溝通交流,集團將持續強化對所屬企業財務人員的培訓力度,鼓勵財務人員通過多種渠道提高專業素養與職業能力,進一步增強“業財融合”,為集團高質量發展保駕護航。